Законодательство
Курганской области

Форум

Курганская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РЕШЕНИЕ Курганской городской Думы от 21.02.2001 № 14
"О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КУРГАНА НА 2001 ГОД"
(вместе с "РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КУРГАНА НА 2001 ГОД",
"ОБЪЕМОМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ В 2001 ГОДУ ОРГАНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ",
"ПРЕДЕЛЬНЫМИ ЛИМИТАМИ РАСХОДОВАНИЯ ФОНДОВ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ДЕПАРТАМЕНТАМ, КОМИТЕТАМ, УПРАВЛЕНИЯМ И ДРУГИМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ КРЕДИТОВ",
"РАСЧЕТНЫМИ ОБЪЕМАМИ РАСХОДОВ ДЕПАРТАМЕНТОВ, УПРАВЛЕНИЙ, КОМИТЕТОВ И ДРУГИХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ КРЕДИТОВ НА ОПЛАТУ В 2001 ГОДУ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ",
"ОБЪЕМАМИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В 2001 ГОДУ",
"РАСХОДАМИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА В 2001 ГОДУ")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Утратил силу в связи с принятием Решения Курганской городской Думы от 16.11.2005 № 265.



КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 21 февраля 2001 г. № 14

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КУРГАНА НА 2001 ГОД

1. Утвердить бюджет города на 2001 год по доходам в сумме 1181900 тыс. руб. и расходам в сумме 1270000 тыс. руб., в том числе текущие расходы 1189500 тыс. руб. и капитальные расходы 80500 тыс. руб.
Утвердить предельный размер дефицита бюджета города в сумме 88100 тыс. руб., источником возмещения дефицита определить ссуды, выделяемые бюджету города из областного бюджета.
2. Установить, что доходы бюджета города на 2001 год формируются за счет:
100% поступлений налога на прибыль, уплачиваемого организациями, находящимися на территории города, головными предприятиями, за структурные подразделения, находящиеся на территории города начисленного по муниципальной ставке.
Уплата налога на прибыль, исчисленного по муниципальной ставке производится отдельным платежным поручением.
В бюджет города Кургана зачисляются доходы от сумм налога на прибыль поступающего из картотеки:
26,15 процента по прибыли, полученной от посреднических операций и сделок, страховщиков, бирж, брокерских контор;
25,55 процента для банков и других кредитных организаций;
23,33 процента для других плательщиков;
подоходного налога с физических лиц - в размере 99 процентов от сумм данного налога;
100 процентов акцизов по пиву и другим подакцизным товарам;
5 процентов акцизов на спирт; водку и ликероводочные изделия;
10 процентов акцизов по вину, коньяку и другим алкогольным напиткам (кроме пива);
100 процентов налога на имущество предприятий, кроме налога на имущество структурных подразделений, головные организации которых находятся за пределами Курганской области;
100 процентов налога на имущество физических лиц и налога на имущество, переходящего в порядке наследования и дарения;
60 процентов налога с продаж;
66,7 процентов единого налога на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства - юридических лиц, и предпринимателей - по ставкам, установленным законодательством;
75 процентов единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности, уплачиваемого предпринимателями;
10 процентов платежей за пользование водными объектами;
50 процентов платы за право пользования недрами при добыче не общераспространенных полезных ископаемых (уран, стеклопесок, лечебные грязи и другие);
100 процентов платы за право пользования недрами при добыче общераспространенных полезных ископаемых;
100 процентов платежей за право на поиски и разведку месторождений полезных ископаемых;
100 процентов платежей за право на пользование недрами для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, за совершение нотариальных действий;
за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия;
поступлений 50% земельного налога и 50% арендной платы за землю от земель городов, 70% от земель сельскохозяйственных назначений, централизуемых в бюджете города по установленным законодательством нормативам;
10 процентов доходов от приватизации государственного имущества, находящегося на территории города Кургана;
доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
100 процентов налога на доходы видео салонов, от проката видео, аудиокассет и записей на них;
100 процентов средств, взысканных в качестве штрафов по вступившим в законную силу приговорам судов (судей), а также 100 процентов суммы штрафов, налагаемых за административные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена законодательством Российской Федерации, за исключением штрафов, получатель которых установлены законодательством Российской Федерации;
50 процентов налоговых санкций и иных штрафов, предусмотренных статьями 116, 117, 118, 124, 125, 126, 128, 129.1, 132, 134, 135.1, а также пунктами 1 и 2 статьи 120 части первой Налогового кодекса Российской Федерации;
прочих штрафных санкций, административных платежей, доходов от прочих налогов, сборов и других платежей, подлежащих зачислению в бюджет города в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Курганской области и решениями городской Думы;
3. Уменьшение доходов бюджета города, в случае изменения федеральным законодательством нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов, компенсируется за счет средств соответствующих бюджетов.
4. Учесть в бюджете города на 2001 год поступления доходов по основным источникам в следующих суммах:

(тыс. руб.)
4.1 Налоговые доходы, всего: 827448
в том числе:
налог на прибыль 106260
подоходный налог 340600
акцизы 17408
налог на имущество 201170
лицензионные и регистрационные сборы 660
налог с продаж 73800
единый налог на совокупный доход 10800
единый налог на вмененный доход 13100
платежи за пользование природными ресурсами, всего: 18500
из них:
плата за пользование водными объектами 220
земельный налог 18280
прочие налоги, пошлины и сборы 45150
4.2. Неналоговые доходы, всего 53799
в том числе:
арендная плата (земля, помещения) имущество 33140
доходы по дивидендам от акций, находящихся в
муниципальной собственности 900
доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности (по договорам на
хозяйственное ведение) 2000
доходы от реализации муниципального имущества 200
административные платежи 560
штрафные санкции 12100
прочие неналоговые доходы 4899
4.3. Средства передаваемые по взаимным расчетам
из областного бюджета, всего 3761
в том числе:
- средства по взаимным расчетам за 2000 год 3761
4.4. Финансовая помощь из областного бюджета
всего 296892
в том числе:
- дотация (трансферт) на расходы по выплате
заработной платы работникам бюджетной сферы 143019
- целевые субвенции, всего 153873
в том числе:
- целевые субвенции на текущие расходы по реализации
Федеральных законов, всего 83873
в том числе:
"О ветеранах" 39131
"О социальной защите инвалидов в РФ" 14635
"О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей" 30107
- субвенция на расходы коммунального хозяйства и
дороги 70000

5. Установить на 2001 год в пределах финансового года лимит предоставления налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по уплате налогов и других обязательных платежей в части, зачисляемой в бюджет города в сумме не более 5 млн. рублей.
Порядок реализации настоящей статьи решения установлен Положением "О порядке предоставления отсрочек (рассрочек) уплаты налогов и сборов в бюджет города Кургана".
6. Утвердить поквартальное распределение общей суммы налоговых и неналоговых доходов, установленных статьей 4 настоящего решения, в следующих размерах:
I - 148700 тыс. руб.
II - 215420 тыс. руб.
III - 216585 тыс. руб.
IV - 300542 тыс. руб.
Итого: 881247 тыс. руб.
7. Запретить предоставление дополнительных льгот по платежам в бюджет города отдельным категориям плательщиков, в результате предоставления которых не будет обеспечиваться в текущем финансовом году покрытие потерь бюджета, связанных с предоставлением льгот и получение дополнительных поступлений не ниже сумм, предоставленной льготы с учетом ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на момент предоставления льготы. Обоснование предоставления дополнительных льгот, при условии обеспечения вышеназванных ограничений, подтверждается расчетами. Действие пункта 7 не распространяется на физических лиц (кроме лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица) и организаций и учреждений, деятельность которых не менее, чем на 70% осуществляется за счет средств бюджета города.
8. Установить, что денежные средства, полученные от приватизации муниципальной собственности на аукционах или по конкурсу, а также от продажи акций акционерных обществ, созданных в процессе приватизации распределяются следующим образом:
- 92 процента в бюджет города;
- 8 процентов в Департамент муниципального имущества и потребительского рынка администрации города на расходы, предусмотренные в смете расходов учреждения на 2001 год.
9. Утвердить текущие расходы бюджета города на 2001 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов в сумме 1189500 тыс. руб., из них:

(тыс. руб.)
1. Местное самоуправление 30368
в том числе:
функционирование системы органов представительной
власти 293
функционирование органов исполнительной власти 29451
расходы на содержание численности налоговых
инспекторов 600
повышение квалификации муниципальных служащих 24
2. Правоохранительная деятельность 25933
в том числе:
органы внутренних дел 22032
государственная противопожарная служба 3601
расходы на реализацию "Программы комплексных мер
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков" 300
3. Промышленность 18800
в том числе:
дотация на возмещение убытков по реализации
населению сжиженного газа 4668
дотация предприятиям, реализующим топливо населению
по регулируемым ценам 960
расходы по предоставлению льгот отдельным категориям
граждан по газу и топливу 6541
возмещение затрат по организации школьного питания 6131
финансирование мероприятий по градостроительной
деятельности 500
4. Земельные ресурсы 500
в том числе:
финансирование мероприятий по улучшению
землеустройства и землепользования, осуществляемых
за счет средств земельного налога 500
5. Транспорт 57758
в том числе:
автомобильный транспорт 57376
возмещение расходов по перевозке садоводов в
пригородном сообщении 382
6. Жилищно - коммунальное хозяйство 463877
7. Мероприятия по гражданской обороне 1544
8. Образование 309682
9. Культура и искусство 9500
в том числе:
культура и искусство (библиотеки, Дома культуры,
клубы) 9440
кинематография 60
10. Средства массовой информации 6000
в том числе:
периодическая печать 1600
телевидение и радио 4400
11. Здравоохранение и физическая культура 158255
в том числе:
здравоохранение 117105
расходы на обязательное медицинское страхование
неработающего населения города 40000
расходы по оказанию первичной медико - санитарной
помощи населению города 700
физическая культура и спорт 450
12. Социальная политика 53496
в том числе:
учреждения социального обеспечения 15161
социальная помощь 650
молодежная политика 2200
прочие мероприятия в области социальной политики 420
государственные пособия гражданам, имеющим детей 34000
13. Прочие расходы 13322
в том числе:
фонд непредвиденных расходов (резервный фонд)
бюджета города всего: 7000
в том числе:
фонд Мэра 4600
фонд Администрации города по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий 500
прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 5322
расходы на проведение выборов 1000
14. Возврат банкам полученных кредитов и
проценты за пользование кредитами 40465

10. Утвердить бюджет развития бюджета города на 2001 год в сумме 80500 тыс. рублей, из них:
бюджетные инвестиции в строительство - 32500 тыс. рублей;
приобретение подвижного состава - 35000 тыс. рублей;
приобретение дорожной техники - 3000 тыс. рублей;
приобретение имущества в муниципальную собственность - 10000 тыс. рублей.
11. Ввести с 1 января 2001 года в связи с вступлением в действие 2 части Налогового кодекса РФ выплату ежемесячной денежной компенсации в сумме уплачиваемого налога на доходы физических лиц с денежного довольствия и других вознаграждений и выплат, получаемых в связи с исполнением службы сотрудниками органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, финансируемых из бюджета города.
Администрации города определить в соответствии с нормативными актами Администрации области порядок финансирования мероприятий по введению выплаты ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной настоящим пунктом.
12. Разрешить администрации города осуществлять в 2001 году расходы по созданию сезонных запасов топлива для обеспечения им муниципальных предприятий и учреждений социальной сферы в пределах ассигнований, утвержденных на эти цели.
13. Утвердить в пределах расходов, установленных п. 9 настоящего Решения, распределение ассигнований бюджета города на 2001 год:
по департаментам, комитетам, управлениям и другим распорядителям кредитов согласно приложения № 1;
расходы на содержание органов представительной и исполнительной власти, согласно приложения № 2;
расходы на финансирование мероприятий по улучшению землеустройства и землепользования за счет средств земельного налога и арендной платы за землю централизованных в бюджете города на 2001 год согласно приложения № 6;
14. Администрации города установить для департаментов, комитетов, управлений лимиты расходов по расчетам за тепло-, энерго- ресурсы в пределах сумм, определенных в приложении № 4, а также предельные лимиты расходования фондов заработной платы в пределах сумм, определенных в приложении № 3 и не принимать в 2001 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов и работников бюджетной сферы.
15. Учесть в составе расходов бюджета города на 2001 год средства на исполнение неоплаченных бюджетными учреждениями расходов по судебным решениям в сумме 19026 тыс. руб. в том числе по отраслям:

(тыс. руб.)
Правоохранительная деятельность 183
Жилищно - коммунальное хозяйство 8000
Образование 1789
Здравоохранение 30
Социальная политика 1934
Капитальное строительство 7090

16. Утвердить объемы расходов бюджета города на капитальное строительство в 2001 году по отраслям, заказчикам и объектам строительства, согласно приложения № 5.
Установить, что договора на выполнение работ по объектам строительства заказчиками заключаются в пределах ассигнований определенных настоящим Решением.
Перераспределение расходов на капитальные вложения между отраслями и заказчиками производится путем внесения изменений в настоящее Решение.
17. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной функциональной и экономической структурами расходов бюджета города, определенных в приложении № 1 к настоящему Решению.
Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города, сверх установленных им ассигнований, не подлежат оплате за счет средств бюджета города в 2001 году.
Администрации города обеспечить в установленном порядке учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города учреждениями, финансируемыми из бюджета города на основе смет доходов и расходов. Перечень кодов (показателей) бюджетной классификации расходов областного бюджета, по которым осуществляется учет обязательств, определяется администрацией города.
18. В целях материального стимулирования работников муниципальных учреждений, разрешить учреждениям образования, культуры, здравоохранения, библиотечной системы, социальной защиты, МУ "Центр пенсионного обеспечения города Кургана", МУ "Бюро ЗАГС г. Кургана" и МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов, школ № 1, № 2, № 3, № 4", МУ "Курганский городской инновационно-методический центр" от планового годового фонда заработной платы создать:
18.1. Фонд социальных надбавок в следующих размерах:
- 8 процентов по учреждениям культуры, здравоохранения, образования, кроме детских дошкольных учреждений, начальных школ-садов, начальных школ;
- 15 процентов по детским дошкольным учреждениям, начальным школам - садам, начальным школам;
- 30 процентов по учреждениям социальной защиты, МУ "Центр пенсионного обеспечения г. Кургана" и МУ "Бюро ЗАГС г. Кургана", МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов, школ № 1, № 2, № 3, № 4";
- 45 процентов по учреждениям библиотечной системы, МУ "Курганский городской инновационно-методический центр".
18.2. Фонд премирования всех категорий работающих этих учреждений в размере 2 процентов.
19. Утвердить фонд непредвиденных расходов бюджета города (резервный фонд) в сумме 7000 тыс. руб.
20. Поручить Администрации города профинансировать:
- из фонда непредвиденных расходов бюджета города затраты на обучение осужденных ГУ "Исправительная колония ОФ 73/1" в МОУ "Вечерняя сменная школа № 2" в сумме до 80 тыс. рублей;
- из фонда непредвиденных расходов бюджета города и средств, предусмотренных в бюджете города на финансирование учреждений здравоохранения приобретение рентгеновского аппарата для МУ "Горбольница № 2".
21. Установить, что в 2001 году за просрочку платежей предприятий по налогам в бюджет города, образовавшуюся в результате задержки финансирования бюджетных организаций, пени не начисляются, в порядке, установленном администрацией города.
22. Администрация города в ходе исполнения решения городской Думы "О бюджете города на 2001 год" вправе вносить изменения в:
- ведомственную структуру расходов бюджета города в связи с передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;
- ведомственную структуру расходов бюджета города, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета города, путем уменьшения ассигнований на суммы, израсходованные получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению;
- по представлению главных распорядителей средств бюджета города в экономическую структуру расходов бюджета города - в случае образования в ходе исполнения бюджета города экономии по отдельным статьям экономической классификации бюджетных расходов;
- ведомственную структуру расходов бюджета города и экономическую структуру расходов бюджета города на суммы средств, выделяемых главным распорядителям средств бюджета города за счет фонда непредвиденных расходов бюджета города (резервного фонда).
23. Установить, что средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, полученные бюджетными учреждениями, находящимися в ведении главных распорядителей средств бюджета города, учитываются на счетах, открытых им в учреждениях Центрального банка РФ и кредитных организациях и расходуются бюджетными учреждениями самостоятельно, в пределах остатков средств на их счетах.
Финансово-казначейский комитет Администрации города на основании информации расчетно-кассового центра Главного управления Центрального банка России по Курганской области, других кредитных учреждений об остатках средств на счетах по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также отчетов органов местного самоуправления и иных получателей средств бюджета города обеспечивает в 2001 году осуществление ежеквартального мониторинга объемов и направлений использования указанных средств.
24. Установить, что обеспечение инспекцией МНС РФ по городу Кургану поступлений дополнительных доходов в бюджет города (сверх сумм определенных пунктом 4 настоящего Решения) в результате проведенной контрольной работы может осуществляться на договорной возмездной основе с администрацией города.
25. Законодательные и иные нормативные правовые акты, не обеспеченные источниками финансирования в бюджете города на 2001 год, не подлежат исполнению в 2001 году.
В случае, если реализация законодательного и иного нормативного правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете, такой нормативный правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на 2001 год.
Законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета города на 2001 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет города и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета города на 2001 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

Мэр города Кургана
А.Ф.ЕЛЬЧАНИНОВ





Приложение № 1
к Решению
Курганской городской Думы
от 21 февраля 2001 г. № 14

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ГОРОДА КУРГАНА НА 2001 ГОД

тыс. рублей
   --------------------------------------------------------T--------¬

¦ Наименование распорядителей кредитов ¦Всего ¦
¦ ¦расходов¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦ 1. Местное самоуправление ¦ 30368¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦ 1.1. Городская Дума ¦ 293¦
¦ 1.2. Администрация города ¦ 10585¦
¦ 1.3. Департаменты, комитеты, управления администрации ¦ ¦
¦ города ¦ 18866¦
¦ 1.4. Расходы на содержание численности налоговых ¦ ¦
¦ инспекторов ¦ 600¦
¦ 1.5. Повышение квалификации муниципальных служащих ¦ 24¦
¦ 2. Правоохранительная деятельность ¦ 25933¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦ 2.1. Управление внутренних дел расходы на содержание ¦ ¦
¦ милиции общественной безопасности, медицинских ¦ ¦
¦ вытрезвителей и других подразделений ¦ 22032¦
¦ - финансирование мероприятий по усилению борьбы с¦ ¦
¦ преступностью ¦ 3000¦
¦ 2.2. Расходы на реализацию программы комплексных мер ¦ ¦
¦ борьбы с наркоманией и незаконным оборотом ¦ ¦
¦ наркотиков ¦ 300¦
¦ 2.3. Расходы на содержание муниципальной пожарной ¦ ¦
¦ охраны ¦ 3601¦
¦ 3. Промышленность ¦ 18800¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦ 3.1. ОАО "Кургангоргаз" ¦ ¦
¦ - дотация на возмещение убытков от реализации ¦ ¦
¦ сжиженного газа населению ¦ 4668¦
¦ 3.2. ООО "Курганский гортопсбыт" ¦ ¦
¦ - возмещение разницы в ценах на топливо, ¦ ¦
¦ реализуемое населению по регулируемым ценам ¦ 960¦
¦ 3.3. Расходы по предоставлению льгот отдельным ¦ ¦
¦ категориям граждан по оплате за: ¦ 6541¦
¦ - газ ¦ 6133¦
¦ - топливо ¦ 408¦
¦ 3.4. Муниципальное унитарное предприятие ¦ ¦
¦ "Кургансоцоппт" ¦ ¦
¦ - возмещение убытков по организации питания ¦ ¦
¦ школьников ¦ 6131¦
¦ 3.5. Департамент развития городского хозяйства ¦ ¦
¦ Администрации города ¦ ¦
¦ - финансирование мероприятий по градостроительной¦ ¦
¦ деятельности, осуществляемых за счет средств ¦ ¦
¦ земельного налога ¦ 500¦
¦ 4. Земельные ресурсы ¦ 500¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦ Департамент развития городского хозяйства ¦ 500¦
¦ - финансирование мероприятий по улучшению ¦ ¦
¦ землеустроительства и землепользования, ¦ ¦
¦ осуществляемых за счет средств земельного налога ¦ 500¦
¦ 5. Транспорт ¦ 57758¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦ 5.1. Муниципальное предприятие городского ¦ ¦
¦ пассажирского транспорта ¦ 57376¦
¦ - возмещение убытков по перевозке пассажиров на ¦ ¦
¦ городском транспорте ¦ 57376¦
¦ 5.2. Возмещение ОАО "ПАТП-1" расходов по перевозке ¦ ¦
¦ садоводов в пригородном сообщении ¦ 382¦
¦ 6. Расходы жилищно - коммунального хозяйства ¦ 463877¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦ 6.1. Департамент по управлению жилищно - коммунальным,¦ ¦
¦ дорожным хозяйством и благоустройству ¦ 423877¦
¦ из них: ¦ ¦
¦ капитальный ремонт объектов внешнего ¦ ¦
¦ благоустройства ¦ 20000¦
¦ текущее содержание объектов внешнего ¦ ¦
¦ благоустройства ¦ 30200¦
¦ расходы по захоронению безродных граждан в ¦ ¦
¦ городе ¦ 300¦
¦ капитальный ремонт жилого фонда ¦ 15559¦
¦ дотация муниципальным жилищно - эксплуатационным ¦ ¦
¦ предприятиям на возмещение убытков по содержанию ¦ ¦
¦ муниципального жилого фонда ¦ 30000¦
¦ возмещение разницы в ценах на теплоэнергию по ¦ ¦
¦ муниципальному жилому фонду ¦ 317798¦
¦ установка газо-, водо-, теплосчетчиков ¦ 1000¦
¦ расходы по содержанию муниципальных бань ¦ 1920¦
¦ капитальный ремонт муниципальных бань ¦ 100¦
¦ расходы по предоставлению субсидий по оплате за ¦ ¦
¦ жилье и коммунальные услуги малообеспеченным ¦ ¦
¦ гражданам ¦ 6000¦
¦ расходы по приемке объектов коммунального ¦ ¦
¦ хозяйства ¦ 1000¦
¦ 6.2. Департамент развития городского хозяйства ¦ 10000¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦ расходы на реализацию "Программы внешнего ¦ ¦
¦ оформления города и улучшения его эстетического ¦ ¦
¦ облика до 2000 года": ¦ ¦
¦ "Фасад" ¦ 10000¦
¦ 6.3. Расходы по предоставлению льгот по оплате за ¦ ¦
¦ жилье и коммунальные услуги отдельным категориям ¦ ¦
¦ граждан ¦ 30000¦
¦ 7. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций ¦ ¦
¦ и последствий стихийных бедствий ¦ 1544¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦ управление по делам гражданской обороны и ¦ ¦
¦ чрезвычайным ситуациям ¦ 1544¦
¦ 8. Образование ¦ 309682¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦ 8.1. Департамент социальной политики ¦ 292759¦
¦ из них: ¦ ¦
¦ расходы на образование ¦ 279299¦
¦ из них: ¦ ¦
¦ - расходы на обучение незанятой молодежи в ¦ ¦
¦ профессиональном училище № 5 ¦ 500¦
¦ - расходы на культуру и искусство ¦ 13404¦
¦ - расходы на курсовую подготовку кадров ¦ ¦
¦ учреждений здравоохранения ¦ 56¦
¦ 8.2. Расходы на организацию летнего отдыха детей и ¦ ¦
¦ подростков ¦ 950¦
¦ 8.3. Муниципальное унитарное предприятие ¦ ¦
¦ "Кургансоцоппт" расходы на питание школьников ¦ 15973¦
¦ 9. Культура, искусство и кинематография ¦ 9500¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦ 9.1. Департамент социальной политики расходы на ¦ ¦
¦ содержание городских культурно - просветительных ¦ ¦
¦ учреждений ¦ 9440¦
¦ 9.2. Дотация кинотеатрам на возмещение расходов по ¦ ¦
¦ теплоэнергии и электроэнергии ¦ 60¦
¦10. Средства массовой информации ¦ 6000¦
¦ Редакция газеты "Курган и курганцы" ¦ 1600¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦ поддержка редакции газеты "Курган и курганцы" и ¦ ¦
¦ молодежного издания "Большие перемены" ¦ 1600¦
¦ телевидение и радио ¦ 4400¦
¦11. Здравоохранение и физическая культура ¦ 158255¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦11.1. Департамент социальной политики ¦ 117105¦
¦ из них: ¦ ¦
¦ расходы на здравоохранение ¦ 117105¦
¦11.2. Территориальный фонд обязательного медицинского ¦ ¦
¦ страхования ¦ 40000¦
¦ - расходы на страхование неработающего населения ¦ ¦
¦ города ¦ 40000¦
¦11.3. Санитарно - эпидемиологический надзор ¦ 700¦
¦ из них: ¦ ¦
¦ центр "Госсанэпиднадзора" ¦ 700¦
¦11.4. Физическая культура и спорт ¦ 450¦
¦ Департамент социальной политики ¦ 450¦
¦12. Социальная политика ¦ 53496¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦12.1. Департамент социальной политики ¦ 52931¦
¦ из них: ¦ ¦
¦ ассигнования на содержание учреждений социальной ¦ ¦
¦ защиты населения ¦ 15161¦
¦ расходы на прочие мероприятия в области ¦ ¦
¦ социальной политики ¦ 420¦
¦ финансирование мероприятий в области молодежной ¦ ¦
¦ политики ¦ 2200¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦ расходы на реализацию городской комплексной ¦ ¦
¦ программы "Молодежь г. Кургана" ¦ 200¦
¦ адресная помощь по выплате социальных пособий ¦ ¦
¦ малообеспеченным семьям ¦ 650¦
¦ ритуальные услуги для неимущих и одиноких ¦ ¦
¦ ветеранов войны и труда, солдатских вдов ¦ 400¦
¦ расходы на оказание финансовой помощи ¦ ¦
¦ общественной организации "Новая Жизнь" ¦ 100¦
¦ расходы по выплате социальных пособий семьям, ¦ ¦
¦ имеющим детей ¦ 34000¦
¦12.2. Департамент развития городского хозяйства ¦ 455¦
¦ - ассигнования по выплате денежной компенсации ¦ ¦
¦ за наем жилых помещений гражданам уволенным ¦ ¦
¦ с военной службы и членов их семей ¦ 455¦
¦12.3. Городской Совет ветеранов войны и труда ¦ ¦
¦ Вооруженных сил и правоохранительных органов ¦ 100¦
¦ - расходы на оказание финансовой помощи ¦ 100¦
¦12.4. Расходы для предоставления льгот за услуги по ¦ ¦
¦ приватизации жилья гражданам пострадавшим от ¦ ¦
¦ политических репрессий ¦ 10¦
¦13. Обслуживание внутреннего долга ¦ 40465¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦ возврат коммерческим банкам полученных от них ¦ ¦
¦ кредитов и процентов за пользование кредитами ¦ 40465¦
¦14. Прочие расходы ¦ 13322¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦14.1. Фонд непредвиденных расходов Администрации ¦ 7000¦
¦ из них: ¦ ¦
¦ Фонд мэра города Кургана ¦ 4600¦
¦ Фонд Администрации города по предупреждению и ¦ ¦
¦ ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий ¦ ¦
¦ стихийных бедствий ¦ 500¦
¦14.2. Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ ¦
¦ подразделам ¦ 6322¦
¦ из них: ¦ ¦
¦ Расходы на содержание военного комиссариата ¦ 1100¦
¦ Расходы на содержание МУ "Бюро ЗАГС" ¦ 648¦
¦ Предоставление льгот инвалидам и участникам ВОВ ¦ ¦
¦ и инвалидам труда по абонементной плате за ¦ ¦
¦ квартирные телефоны, в соответствии с законами РФ¦ 732¦
¦ Отчисления от административных штрафов ¦ 160¦
¦ Расходы на проведение выборов ¦ 1000¦
¦ Служба судебных приставов (оплата по ¦ ¦
¦ исполнительным листам) ¦ 182¦
¦ Общегородские мероприятия ¦ 2150¦
¦ из них: ¦ ¦
¦ Департамент социальной политики ¦ 1900¦
¦ Администрация города ¦ 250¦
¦ Расходы на проведение переписи населения ¦ 350¦
¦15. Бюджетные инвестиции ¦ 80500¦
¦ Всего расходов ¦ 1270000¦
L-------------------------------------------------------+---------






Приложение № 2
к Решению
Курганской городской Думы
от 21 февраля 2001 г. № 14

ОБЪЕМ
РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ В 2001 ГОДУ ОРГАНОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

тыс. руб.
   --------------------------------------------------------T--------¬

¦ Наименование распорядителей кредитов ¦Всего ¦
¦ ¦расходов¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦1. Городская Дума ¦ 293 ¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦ в том числе ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦ расходы связанные с материальным обеспечением ¦ ¦
¦ депутатов ¦ 293 ¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦2. Администрация города ¦ 10585 ¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦3. Департамент социальной политики ¦ 3721 ¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦4. Департамент по управлению жилищно - коммунальным ¦ ¦
¦ хозяйством и благоустройству ¦ 2439 ¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦5. Финансово - казначейский Комитет ¦ 4372 ¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦6. Департамент развития городского хозяйства ¦ 6190 ¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦7. Департамент по управлению муниципальным ¦ ¦
¦ имуществом и потребительского рынка ¦ 2144 ¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦8. Расходы на содержание численности налоговых ¦ ¦
¦ инспекторов ¦ 600 ¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦9. Повышение квалификации муниципальных служащих ¦ 24 ¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦Итого ¦ 30368 ¦
L-------------------------------------------------------+---------






Приложение № 3
к Решению
Курганской городской Думы
от 21 февраля 2001 г. № 14

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЛИМИТЫ
РАСХОДОВАНИЯ ФОНДОВ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПО ДЕПАРТАМЕНТАМ, КОМИТЕТАМ, УПРАВЛЕНИЯМ
И ДРУГИМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ КРЕДИТОВ

тыс. руб.
   ------------------------------------------------T----------------¬

¦ Наименование распорядителей кредитов ¦Предельный лимит¦
¦ ¦фонда оплаты ¦
¦ ¦труда на 2001 г.¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦ 1. Администрация города ¦ 5376 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦ 2. Расходы на содержание численности налоговых¦ ¦
¦ инспекторов ¦ 303 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦ 3. Департамент социальной политики всего ¦ 222709 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦ в том числе: ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦ управление ¦ 2516 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦ образование ¦ 148148 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦ здравоохранение ¦ 57772 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦ культура и искусство ¦ 3986 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦ социальная политика ¦ 10287 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦ 4. Департамент по управлению жилищно - ¦ ¦
¦ коммунальным хозяйством и благоустройству ¦ 1641 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦ 5. Финансово - казначейский Комитет ¦ 2636 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦ 6. Департамент развития городского хозяйства ¦ 3735 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦ 7. Департамент муниципального имущества ¦ ¦
¦ и потребительского рынка ¦ 1539 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦ 8. Городское управление внутренних дел ¦ 13270 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦ 9. Муниципальная пожарная часть № 16 ¦ 2100 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦10. Управление по делам гражданской обороны ¦ ¦
¦ и чрезвычайным ситуациям ¦ 847 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦11. Военный комиссариат ¦ 251 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦12. МУ "Бюро ЗАГС" ¦ 252 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Итого ¦ 254356 ¦
L-----------------------------------------------+-----------------






Приложение № 4
к Решению
Курганской городской Думы
от 21 февраля 2001 г. № 14

РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ
РАСХОДОВ ДЕПАРТАМЕНТОВ, УПРАВЛЕНИЙ, КОМИТЕТОВ
И ДРУГИХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ КРЕДИТОВ НА ОПЛАТУ
В 2001 ГОДУ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

тыс. руб.
   ----T---------------------------------T--------T-----------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Всего ¦из них за ¦
¦п/п¦ ¦расходов¦потребляемую ¦
¦ ¦ ¦ +--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦тепло, ¦газ и ¦
¦ ¦ ¦ ¦электро-¦газовую ¦
¦ ¦ ¦ ¦энергию ¦состав- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ляющую ¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.¦Местное самоуправление, всего ¦ 1629 ¦ 1476 ¦ 153 ¦
¦ +---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦- Администрация города ¦ 1050 ¦ 942 ¦ 108 ¦
¦ +---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦- департаменты, комитеты, ¦ 579 ¦ 534 ¦ 45 ¦
¦ ¦ управления Администрации города¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 2.¦Городское управление внутренних ¦ 783 ¦ 711 ¦ 72 ¦
¦ ¦дел ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 3.¦Департамент социальной политики, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ 91853 ¦ 83644 ¦ 8209 ¦
¦ +---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦- образование ¦ 61175 ¦ 55643 ¦ 5532 ¦
¦ +---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦ - музыкальные школы ¦ 1148 ¦ 1027 ¦ 121 ¦
¦ +---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦ - здравоохранение ¦ 27695 ¦ 25351 ¦ 2344 ¦
¦ +---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦ - культура и искусство ¦ 2375 ¦ 2119 ¦ 256 ¦
¦ +---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦ - социальная политика ¦ 608 ¦ 531 ¦ 77 ¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 4.¦Департамент по управлению ¦ 320195 ¦ 277099 ¦ 43096 ¦
¦ ¦жилищно - коммунальным, дорожным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйством и благоустройству, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦- дотация муниципальным ¦ 477 ¦ 334 ¦ 143 ¦
¦ ¦ жилищно - эксплуатационным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ предприятиям на возмещение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ убытков по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ муниципального жилого фонда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦- возмещение разницы в ценах ¦ 317798 ¦ 274944 ¦ 42854 ¦
¦ ¦ по теплоэнергии по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ муниципальному жилому фонду ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦- расходы на содержание бань ¦ 1920 ¦ 1821 ¦ 99 ¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 5.¦Расходы по предоставлению льгот ¦ 24679 ¦ 22894 ¦ 1785 ¦
¦ ¦по оплате за жилье и коммунальные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги отдельным категориям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 6.¦Управление по делам гражданской ¦ 42 ¦ 38 ¦ 4 ¦
¦ ¦обороны ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 7.¦Военный комиссариат ¦ 344 ¦ 315 ¦ 29 ¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 8.¦МУ "Бюро ЗАГС г. Кургана" ¦ 148 ¦ 139 ¦ 9 ¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 9.¦Дотации кинотеатрам на возмещение¦ 60 ¦ 60 ¦ ¦
¦ ¦расходов по теплоэнергии и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦Итого ¦ 439733 ¦ 386376 ¦ 53357 ¦
L---+---------------------------------+--------+--------+---------






Приложение № 5
к Решению
Курганской городской Думы
от 21 февраля 2001 г. № 14

ОБЪЕМЫ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В 2001 ГОДУ

тыс. руб.
   ---------------------------------------------------------T-------¬

¦ Наименование отраслей, заказчиков и объектов ¦Расходы¦
¦ ¦бюджета¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Жилищное строительство ¦ 9745 ¦
¦МУП "УКС Администрации города" ¦ 900 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦- 75 кв. жилой дом по ул. Котовского подъездная дорога ¦ ¦
¦ к жилому дому ¦ 900 ¦
¦Департамент развития городского хозяйства ¦ 8845 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦- приобретение вторичного жилья, ¦ 8845 ¦
¦ в том числе по судебным решениям ¦ 7090 ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Строительство объектов здравоохранения ¦ 50 ¦
¦МУП "УКС Администрации города" ¦ 50 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦- Поликлиника по ул. Кравченко ¦ 50 ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Коммунальное строительство ¦ 22575 ¦
¦МУП "УКС Администрации города" ¦ 13202 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦- Северная водогрейная котельная ¦ 200 ¦
¦- Путепровод через ст. Заводская ¦ 755 ¦
¦- Реконструкция моста через р. Тобол в пос. Мало-Чаусово¦ 2200 ¦
¦- Памятник воинам интернационалистам ¦ 547 ¦
¦- Парк Победы ¦ 50 ¦
¦- Реконструкция ул. Дзержинского ¦ 2000 ¦
¦- Мост через речку Черную ¦ 300 ¦
¦- Реконструкция дамбы пос. Глинки (проект) ¦ 100 ¦
¦- Берегоукрепление аварийного участка стар. р. Битевка ¦ 500 ¦
¦- Водопонижение пос. Н.Северный ¦ 250 ¦
¦- Освещение дороги Курган - Увал ¦ 300 ¦
¦- Защита восточной части города от наводнения ¦ 6000 ¦
¦АКО "Синтез" ¦ 1200 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦- Насосная станция к жилым домам ул. Зорге, 15 и ¦ ¦
¦ Блюхера, 7 ¦ 1200 ¦
¦УПМ "Водоканал" ¦ 2200 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦- Реконструкция канализационного коллектора по ул. ¦ ¦
¦ К.Маркса ¦ 500 ¦
¦- Реконструкция водопровода по ул. К.Маркса ¦ 1500 ¦
¦- Самотечный канализационный коллектор по ул. Куйбышева ¦ 200 ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Газификация ¦ 5973 ¦
¦МУП "УКС администрации города" ¦ 4190 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦- Разработка генеральной схемы газоснабжения ¦ 100 ¦
¦- Перевод систем газоснабжения жилых домов ¦ ¦
¦ на природный газ в пос. Рябково: ¦ ¦
¦- район школы № 17 ¦ 500 ¦
¦- ул. Карбышева, 1, 5, 38, 42, ул. Чернореченская, 69 ¦ 500 ¦
¦- ул. Анфиногенова, 57, ул. Школьная, 12 ¦ 300 ¦
¦- ул. Пирогова, Карбышева, Перова ¦ 200 ¦
¦- ул. 9 Мая, 1, 1В, ул. Яблочкина, 6 ¦ 250 ¦
¦- Газификация района "Кургансельмаш" ¦ 400 ¦
¦- Газификация п. Энергетиков ¦ 500 ¦
¦- Газификация частного сектора: ¦ ¦
¦ пос. Рябково ¦ 200 ¦
¦ пос. Восточный ¦ 200 ¦
¦- Газификация пос. Карчевская роща ¦ 200 ¦
¦- Перевод на природный газ котельных: ¦ ¦
¦ № 14 в пос. Рябково ¦ 250 ¦
¦ № 42 в пос. Восточный ¦ 250 ¦
¦- Газоснабжение многоэтажных домов в районе ¦ ¦
¦ ул. Достоевского п. Восточный (проектные работы) ¦ 70 ¦
¦- Перевод на природный газ теплопунктов № 143 в ¦ ¦
¦ п. Заозерный ¦ 70 ¦
¦- в районе ул. К.Мяготина, 1 Мая, Радионова, ¦ ¦
¦ Куртамышская (проект) ¦ 100 ¦
¦- Газификация жилых домов в районе ул. Бажова, ¦ ¦
¦ Галкинская, Профсоюзная, Спартака ¦ 100 ¦
¦АО "Курганоблгаз" ¦ 1783 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦- Газификация котельных № 17, № 26 ¦ 1000 ¦
¦- Газификация котельных № 28, 29 ¦ 500 ¦
¦- Газификация частного сектора в п. Рябково ¦ 183 ¦
¦- Реконструкция котельной на ОСК ¦ 100 ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Прочие ¦ 130 ¦
¦МУП "УКС Администрации города" ¦ 130 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦- Телефонизация жилого дома № 16 в 6 мкр. пос. ¦ ¦
¦ Заозерный ¦ 80 ¦
¦- Телефонизация 120 кв. жилого дома по ул. 9 Мая 16 ¦ 50 ¦
¦Всего по капитальному строительству ¦ 32500 ¦
L--------------------------------------------------------+--------






Приложение № 6
к Решению
Курганской городской Думы
от 21 февраля 2001 г. № 14

РАСХОДЫ
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА В 2001 ГОДУ

тыс. руб.
   ---------------------------------------------------------T-------¬

¦ Наименование расходов ¦ Сумма ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦1. Остаток денежных средств на счете бюджета города ¦ ¦
¦ сумм земельного налога и арендной платы за землю ¦ ¦
¦ по состоянию на 1 января 2001 года ¦ 7542 ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦2. Прогнозируемые в 2001 года поступления на счет ¦ ¦
¦ бюджета города земельного налога и арендной платы ¦ ¦
¦ за землю ¦ 34120 ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦3. Поступления земельного налога и арендной платы ¦ ¦
¦ за землю на счет бюджета города в 2001 году, ¦ ¦
¦ включая остаток этих средств, не использованных на ¦ ¦
¦ начало года ¦ 41662 ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦4. Планируемые расходы за счет земельного налога ¦ ¦
¦ и арендной платы за землю в 2001 году, всего ¦ 41662 ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦ финансирование мероприятий по инвентаризации ¦ ¦
¦ и топографической съемки земель ¦ 300 ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦ финансирование мероприятий по землеустройству, ¦ ¦
¦ ведению земельного кадастра и мониторингу земель ¦ 100 ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦ приобретение оборудования, инструментов, ¦ ¦
¦ компьютерной техники и комплектующих ¦ 85 ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦ финансирование мероприятий по градостроительной ¦ ¦
¦ деятельности ¦ 500 ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦ инженерно - социальное обустройству территории ¦ 37662 ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦ финансирование мероприятий по повышению плодородия ¦ ¦
¦ почв ¦ 15 ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦5. Остаток средств на 1 января 2002 года ¦ ¦
¦ для финансирования работ в 1 квартале 2002 года ¦ 3000 ¦
L--------------------------------------------------------+--------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru