Законодательство
Курганской области

Форум

Курганская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РЕШЕНИЕ Курганской городской Думы от 07.07.1999 № 79
"О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КУРГАНА НА 1999 ГОД И УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 1998 ГОД"
(вместе с "РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КУРГАНА НА 1999 ГОД",
"АССИГНОВАНИЯМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА НА СОДЕРЖАНИЕ В 1999 ГОДУ ОРГАНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ",
"ПРЕДЕЛЬНЫМИ ЛИМИТАМИ РАСХОДОВАНИЯ ФОНДОВ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ДЕПАРТАМЕНТАМ, КОМИТЕТАМ, УПРАВЛЕНИЯМ И ДРУГИМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ КРЕДИТОВ",
"АССИГНОВАНИЯМИ, НАПРАВЛЕННЫМИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ",
"РАСХОДАМИ СУММ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА В 1999 ГОДУ",
"ИСТОЧНИКАМИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫМИ НА ПОКРЫТИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 1999 ГОД",
"СПРАВКОЙ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КУРГАНА ЗА 1998 ГОД")

Официальная публикация в СМИ:
"Курган и курганцы", № 101, 16.07.1999


Утратил силу в связи с принятием Решения Курганской городской Думы от 05.10.2005 № 242.



КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 7 июля 1999 г. № 79

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КУРГАНА НА 1999 ГОД И УТВЕРЖДЕНИИ
ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 1998 ГОД

1. Утвердить бюджет города на 1999 год по расходам в сумме 681500 тыс. руб. и по доходам в сумме 597000 тыс. руб.
Установить предельный размер дефицита бюджета города на 1999 год в сумме 84500 тыс. руб.
Направить на покрытие дефицита бюджета города источники внутреннего финансирования согласно приложению № 6.
2. Установить, что доходы бюджета города на 1999 год формируются за счет:
23% налога на прибыль (дохода), начисленного по ставкам, утвержденным Законом Курганской области, и уплачиваемого предприятиями, организациями и учреждениями, находящимися на территории города;
25% доходов от налога на добавленную стоимость до 1 апреля 1999 года и 15% доходов от налога на добавленную стоимость после 1 апреля 1999 года;
доходов по подоходному налогу с физических лиц по ставкам, установленным федеральным законодательством;
100% акцизов по пиву;
5% акцизов на спирт, водку и ликероводочные изделия;
10% акцизов по вину, коньяку и другим алкогольным напиткам;
50% налога на имущество предприятий и организаций до 1 июля 1999 года и 100% налога на имущество предприятий и организаций с 1 июля 1999 г.;
100% налога на имущество физических лиц и налога на имущество, переходящего в порядке наследования и дарения;
60% налога с продаж;
66,7% единого налога на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства;
75% единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности;
платежи за пользование недрами и другими природными ресурсами (кроме доходов, зачисляемых в федеральный и областной бюджеты);
государственные пошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, за совершение нотариальных действий; за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия;
50% средств земельного налога и арендной платы за землю за городские земли;
50% арендной платы за городские земли;
70% платы за землю сельскохозяйственных угодий;
доходы от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
доходы от прочих налогов, сборов и других платежей, подлежащих зачислению в бюджет города в соответствии с законодательством Российской Федерации, Законами Курганской области и решениями городской Думы.
3. Уменьшение доходов бюджета города, в случае изменения федеральным законодательством нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов, компенсируется за счет средств областного бюджета.
4. Учесть в бюджете города на 1999 год поступления доходов по группам, подгруппам и статьям доходов в следующих суммах:

(тыс. руб.)

Налоговые доходы, всего: 513690
в том числе:
налог на прибыль 55000
налог на добавленную стоимость 66500
подоходный налог 125500
акцизы 6000
налог на имущество 111300
Лицензионные и регистрационные сборы 230
Налог с продаж 45000
Единый налог на совокупный доход 3220
Единый налог на вмененный доход 8400
Платежи за пользование природными ресурсами, всего: 14368
из них:
платежи за пользование недрами 12
плата за пользование водными объектами 356
земельный налог 14000
Прочие налоги, пошлины и сборы 78172
Неналоговые доходы, всего: 37560
в том числе:
арендная плата (земля, помещения) 26200
доходы по дивидендам от акций, находящихся
в муниципальной собственности 500
доходы от использования имущества, находящегося
в муниципальной собственности (по договорам
на хозяйственное ведение) 5030
доходы от реализации муниципального имущества 700
доходы от продажи земли 100
административные платежи 1030
штрафные санкции 2000
прочие неналоговые доходы 2000
средства, передаваемые по взаимным расчетам
из областного бюджета 45750
Всего доходов 597000

5. Установить, что по представляемым в 1999 году отсрочкам (рассрочкам) по уплате налогов и других обязательных платежей в части, зачисляемой в бюджет города, взимается плата в виде процентов за пользование бюджетными средствами в размере 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка.
6. Разрешить Администрации города осуществлять зачеты сумм задолженности предприятий и организаций по налогам и другим платежам в бюджет города в счет ассигнований, выделяемых из бюджета города, в пределах расходов, определенных пунктом 9 настоящего решения, поставкой продукции и товаров, выполнением работ (услуг) для учреждений и организаций бюджетной сферы, финансируемых из бюджета города.
7. Запретить предоставление дополнительных льгот по платежам в бюджет города, в результате предоставления которых не будет обеспечиваться в текущем финансовом году покрытие потерь бюджета, связанных с предоставлением льгот, и получение дополнительных поступлений не ниже сумм предоставленной льготы с учетом ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент предоставления льготы. Обоснование предоставления дополнительных льгот, при условии обеспечения выше названных ограничений, подтверждается расчетами. Действие пункта 7 не распространяется на физических лиц (кроме лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица) и организаций и учреждений, деятельность которых не менее чем на 70% осуществляется за счет средств бюджета города.
8. Запретить осуществлять отчисления от средств, поступающих в бюджет города на содержание органов, не состоящих на финансировании из бюджета города.
9. Утвердить текущие расходы бюджета города на 1999 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов в следующих суммах:

(тыс. руб.)

1. Местное самоуправление 16576
в том числе:
функционирование системы органов представительной власти 63
функционирование органов исполнительной власти 16513
2. Правоохранительная деятельность 12150
в том числе:
органы внутренних дел 10520
государственная противопожарная служба 1430
расходы на реализацию "Программы комплексных мер борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков" 200
3. Промышленность, энергетика и строительство 11627
в том числе:
дотация на возмещение убытков по реализации населению
сжиженного газа 2845
дотация предприятиям, реализующим топливо населению по
регулируемым ценам 602
расходы по предоставлению льгот отдельным категориям
граждан по газу и топливу 2059
возмещение затрат по организации школьного питания 5621
финансирование мероприятий по градостроительной
деятельности 500
4. Сельское хозяйство 2040
в том числе:
финансирование мероприятий по улучшению землеустройства и
землепользования, осуществляемых за счет средств земельного
налога 2040
5. Транспорт 44819
в том числе:
автомобильный транспорт 44567
возмещение расходов по перевозке садоводов в пригородном
сообщении 252
6. Жилищно-коммунальное хозяйство 168026
7. Мероприятия по гражданской обороне 964
8. Образование 172477
9. Культура и искусство 5260
в том числе:
культура и искусство (библиотеки, дома культуры, клубы) 4999
кинематография 261
10. Средства массовой информации 1300
в том числе:
периодическая печать 1300
11. Здравоохранение и физическая культура 86087
в том числе:
здравоохранение 84407
расходы на обязательное медицинское страхование
неработающего населения города 1000
расходы по оказанию первичной медико-санитарной помощи
населению города 434
физическая культура и спорт 246
12. Социальная политика 47904
в том числе:
учреждения социального обеспечения 12507
социальная помощь 602
молодежная политика 811
прочие мероприятия в области социальной политики 682
государственные пособия гражданам, имеющим детей 33302
13. Прочие расходы 33326
в том числе:
фонд непредвиденных расходов Администрации города, всего 4500
в том числе:
фонд мэра 1000
фонд администрации города по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 500
прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 2614
Возврат банкам полученных кредитов и проценты за
пользование кредитами 26212
ИТОГО: 602556

10. Утвердить бюджет развития бюджета города на 1999 год в сумме 78944 тыс. рублей, из них:
бюджетные инвестиции в строительство - 41238 тыс. рублей;
приобретение подвижного состава - 20000 тыс. рублей;
приобретение МКСМ-800 в комплекте с ковшом - 2706 тыс. руб.
приобретение имущества в муниципальную собственность и ценных бумаг - 15000 тыс. руб.
11. Департаментам, комитетам, управлениям, отделам Администрации города, муниципальным учреждениям полностью проверить компьютерные и информационно-вычислительные системы на соответствие требованиям готовности к решению "Проблемы - 2000", при необходимости обновить системы.
12. Разрешить Администрации города осуществлять в 1999 году расходы по созданию сезонных запасов топлива для обеспечения им муниципальных предприятий и учреждений социальной сферы в пределах ассигнований, утвержденных на эти цели.
13. Администрации города не принимать в 1999 году решений, приводящих к увеличению численности работников бюджетной сферы.
14. Утвердить в пределах, установленных п. 9 настоящего решения:
распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств согласно приложению № 1;
расходы на содержание органов представительной и исполнительной власти согласно приложению № 2;
предельные лимиты расходования фондов заработной платы по департаментам, комитетам, управлениям и другим распорядителям кредитов согласно приложению № 3;
ассигнования, направляемые из бюджета города на капитальные вложения, согласно приложению № 4;
расходы сумм земельного налога и арендной платы за землю, централизованных в бюджете города, согласно приложению № 5.
15. Руководителям департаментов, комитетов, управлений и муниципальных предприятий, учреждений, финансируемых из бюджета города, заключать договоры на хозяйственное обслуживание, приобретение медикаментов, оборудования, на проведение текущего и капитального ремонта, в пределах средств, определенных в приложении № 1 к настоящему решению, на конкурсной основе.
Кредиторская задолженность по расходам, произведенным сверх лимитов бюджетных обязательств, возмещению из бюджета города не подлежит.
Установить, что нецелевое использование предприятиями, организациями и учреждениями средств бюджета города, предоставленных на безвозвратной и возвратной основе, служит основанием для взимания штрафа в размере двойной действующей учетной ставки ЦБ России в бесспорном порядке с сумм, предоставленных бюджетом города и использованных не по целевому назначению.
16. Утвердить следующий перечень защищенных статей расходов бюджета города на 1999 год:
заработная плата (денежное довольствие) с учетом взносов на социальное страхование, включая отчисления в Пенсионный фонд РФ, Государственный фонд занятости населения РФ, фонд обязательного медицинского страхования;
государственные пособия, адресная социальная помощь и другие социальные выплаты населению;
питание;
приобретение медикаментов и перевязочных средств;
оплата расходов по отоплению и освещению помещений, в том числе газа и газовой составляющей в теплоэнергии.
17. В целях материального стимулирования работников муниципальных учреждений разрешить учреждениям образования, культуры, здравоохранения, библиотечной системы, социальной защиты, МУ "Центр пенсионного обеспечения города Кургана" и МУ "Бюро ЗАГС города Кургана" от планового годового фонда заработной платы создать:
17.1 Фонд социальных надбавок в следующих размерах:
- 8% по учреждениям образования, культуры и здравоохранения;
- 30% по учреждениям социальной защиты, МУ "Центр пенсионного обеспечения г. Кургана" и МУ "Бюро ЗАГС г. Кургана";
- 45% по учреждениям библиотечной системы.
17.2 Фонд премирования всех категорий работающих этих учреждений в размере 2%.
18. Материальное поощрение руководителей производить за счет средств фонда мэра, образованного в составе фонда непредвиденных расходов бюджета города.
19. Установить, что нормативные и правовые акты городской Думы и Администрации города, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета города на 1999 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет города и (или) сокращения расходов по конкретным статьям бюджета города на 1999 год. Реальность источника дополнительных доходов и (или) сокращения расходов по конкретным статьям бюджета города на 1999 год подтверждается расчетом.
20. Установить, что при превышении утвержденного прогнозируемого объема доходов сумма превышения направляется согласно очередности на погашение задолженности по защищенным статьям бюджета.
21. Установить, что решения, принятые органами Российской Федерации и Курганской области, влекущие увеличение расходов или уменьшение доходов бюджета города, исполняются в пределах средств, переданных в качестве компенсации.
22. Установить, что в 1999 году за просрочку платежей предприятий по налогам в бюджет города, образовавшуюся в результате задержки финансирования бюджетных организаций, пени не начисляются, в порядке, установленном Администрацией города.
23. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 1998 год по доходам в сумме 625931 тыс. рублей, по расходам в сумме 629382 тыс. рублей, дефицит - 3451 тыс. рублей, согласно приложению № 7.

Мэр города Кургана
А.Ф.ЕЛЬЧАНИНОВ





Приложение № 1
к Решению
Курганской городской Думы
от 7 июля 1999 г. № 79

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ГОРОДА КУРГАНА НА 1999 ГОД

тыс. рублей
   --------------------------------------------------T--------------¬

¦Наименование распорядителей кредитов ¦Всего расходов¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦1. Местное самоуправление ¦ 16576 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦Городская Дума ¦ 63 ¦
¦Администрация города ¦ 7028 ¦
¦Департаменты, комитеты, управления ¦ ¦
¦Администрации города ¦ 9485 ¦
¦ ¦ ¦
¦2. Правоохранительная деятельность ¦ 12150 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦управление внутренних дел, расходы на содержание ¦ ¦
¦милиции общественной безопасности, медицинских ¦ ¦
¦вытрезвителей и других подразделений ¦ 10520 ¦
¦из них: ¦ ¦
¦- расходы на тепло- и электроэнергию ¦ 250 ¦
¦в том числе газа и газовая составляющая ¦ 21 ¦
¦- финансирование мероприятий по усилению борьбы ¦ ¦
¦с преступностью ¦ 1445 ¦
¦Расходы на реализацию "Программы комплексных мер ¦ ¦
¦борьбы с наркоманией и незаконным оборотом ¦ ¦
¦наркотиков" ¦ 200 ¦
¦Расходы на содержание муниципальной пожарной ¦ ¦
¦охраны ¦ 1430 ¦
¦из них: ¦ ¦
¦- расходы на тепло- и электроэнергию ¦ 160 ¦
¦в том числе газа и газовой составляющей ¦ ¦
¦в теплоэнергии ¦ 14 ¦
¦ ¦ ¦
¦3. Промышленность, энергетика и строительство ¦ 11627 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦акционерное общество "Кургангоргаз" ¦ ¦
¦- дотация на возмещение убытков от реализации ¦ ¦
¦сжиженного газа населению ¦ 2845 ¦
¦Общество с ограниченной ответственностью ¦ ¦
¦"Топливосбыт" ¦ ¦
¦- дотация на топливо, реализуемое населению по ¦ ¦
¦регулируемым ценам ¦ 602 ¦
¦Расходы по предоставлению льгот отдельным ¦ ¦
¦категориям граждан: ¦ ¦
¦- по газу ¦ 1940 ¦
¦- по топливу ¦ 119 ¦
¦Муниципальное унитарное предприятие ¦ ¦
¦"Кургансоцопт" ¦ ¦
¦- затраты на организацию школьного питания ¦ 5621 ¦
¦Комитет архитектуры и градостроительства ¦ ¦
¦- финансирование мероприятий по градостроительной¦ ¦
¦деятельности, осуществляемых за счет средств ¦ ¦
¦земельного налога ¦ 500 ¦
¦ ¦ ¦
¦4. Сельское хозяйство ¦ 2040 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦Департамент развития городского хозяйства ¦ ¦
¦- финансирование мероприятий по улучшению ¦ ¦
¦землеустроительства и землепользования, ¦ ¦
¦осуществляемых за счет средств земельного налога ¦ 2040 ¦
¦ ¦ ¦
¦5. Транспорт ¦ 44819 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦5.1 Муниципальное предприятие городского ¦ ¦
¦пассажирского транспорта ¦ 44567 ¦
¦- возмещение убытков по перевозке пассажиров на ¦ ¦
¦городском транспорте ¦ 44567 ¦
¦5.2 Возмещение расходов по перевозке садоводов в ¦ ¦
¦пригородном сообщении ¦ 252 ¦
¦ ¦ ¦
¦6. Расходы жилищно-коммунального хозяйства ¦ 168026 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦6.1 Департамент по управлению жилищно- ¦ ¦
¦коммунальным, дорожным хозяйством и ¦ ¦
¦благоустройству ¦ 152218 ¦
¦из них: ¦ ¦
¦капитальный ремонт объектов внешнего ¦ ¦
¦благоустройства ¦ 9000 ¦
¦текущее содержание объектов внешнего ¦ ¦
¦благоустройства ¦ 13400 ¦
¦расходы на реализацию "Программы внешнего ¦ ¦
¦оформления города и улучшения его ¦ ¦
¦эстетического облика до 2000 года": ¦ ¦
¦"Озеленение" ¦ 1000 ¦
¦расходы по захоронению безродных граждан в городе¦ 172 ¦
¦капитальный ремонт жилого фонда ¦ 6400 ¦
¦в том числе ГУП "ЖЭФ" ¦ 300 ¦
¦дотация на возмещение убытков по содержанию ¦ ¦
¦муниципального жилого фонда ¦ 21240 ¦
¦из них: ¦ ¦
¦расходы по газовой составляющей в теплоэнергии ¦ 135 ¦
¦возмещение разницы в ценах по теплу ¦ 94952 ¦
¦из них: ¦ ¦
¦расходы по газовой составляющей в теплоэнергии ¦ 29406 ¦
¦установка газо-, водо-, теплосчетчиков ¦ 942 ¦
¦расходы по содержанию муниципальных бань ¦ 898 ¦
¦из них: ¦ ¦
¦расходы по газовой составляющей в теплоэнергии ¦ 5 ¦
¦капитальный ремонт муниципальных бань ¦ 100 ¦
¦расходы по предоставлению субсидий по оплате за ¦ ¦
¦жилье и коммунальные услуги ¦ 1114 ¦
¦расходы по приемке объектов коммунального ¦ ¦
¦хозяйства ¦ 3000 ¦
¦6.2. Департамент развития городского хозяйства ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦расходы на реализацию "Программы внешнего ¦ ¦
¦оформления города и улучшения его эстетического ¦ ¦
¦облика до 2000 года": "Фасад" ¦ 2000 ¦
¦6.3 Расходы по предоставлению льгот по оплате за ¦ ¦
¦жилье и коммунальные услуги отдельным категориям ¦ ¦
¦граждан ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦
¦- расходы по газовой составляющей в теплоэнергии ¦ 1319 ¦
¦- расходы по предоставлению дополнительных льгот ¦ ¦
¦ветеранам труда по отоплению в соответствии ¦ ¦
¦с Законом РФ "О ветеранах" ¦ 4000 ¦
¦ ¦ ¦
¦7. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ¦ ¦
¦ситуаций и последствий стихийных бедствий ¦ 964 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦расходы на содержание управления по делам ¦ ¦
¦гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ¦ 964 ¦
¦из них: ¦ ¦
¦- расходы на тепло- и электроэнергию ¦ 60 ¦
¦в том числе газа и газовой составляющей ¦ ¦
¦в теплоэнергии ¦ 5 ¦
¦ ¦ ¦
¦8. Образование ¦ 172477 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦8.1 Департамент социальной политики ¦ 157766 ¦
¦из них: ¦ ¦
¦расходы на образование ¦ 148825 ¦
¦из них: ¦ ¦
¦- расходы на обучение незанятой молодежи в ¦ ¦
¦профессиональном училище № 5 ¦ 600 ¦
¦- расходы на тепло- и электроэнергию ¦ 30370 ¦
¦в том числе газа и газовой составляющей ¦ ¦
¦в теплоэнергии ¦ 2560 ¦
¦расходы на культуру и искусство ¦ 8845 ¦
¦из них: ¦ ¦
¦- расходы на тепло- и электроэнергию ¦ 630 ¦
¦в том числе газа и газовой составляющей ¦ ¦
¦в теплоэнергии ¦ 50 ¦
¦расходы на курсовую подготовку кадров учреждений ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ 96 ¦
¦8.2 Расходы на организацию летнего отдыха детей и¦ ¦
¦подростков ¦ 259 ¦
¦8.3 Муниципальное унитарное предприятие ¦ ¦
¦"Кургансоцопт" ¦ ¦
¦расходы на питание школьников ¦ 14452 ¦
¦ ¦ ¦
¦9. Культура, искусство и кинематография ¦ 5260 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦9.1 Департамент социальной политики расходы на ¦ 4999 ¦
¦содержание городских культурно-просветительных ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦
¦- расходы на тепло- и электроэнергию ¦ 1200 ¦
¦в том числе газа и газовой составляющей ¦ ¦
¦в теплоэнергии ¦ 101 ¦
¦9.2 Дотация кинотеатрам на возмещение расходов по¦ ¦
¦теплу и электроэнергии ¦ 261 ¦
¦ ¦ ¦
¦10. Средства массовой информации ¦ 1300 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦поддержка редакции газеты "Курган и курганцы" ¦ 1300 ¦
¦ ¦ ¦
¦11. Здравоохранение и физическая культура ¦ 86087 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦11.1 Департамент социальной политики ¦ 84407 ¦
¦из них: ¦ ¦
¦расходы на здравоохранение ¦ 84407 ¦
¦из них: ¦ ¦
¦- расходы на тепло- и электроэнергию ¦ 10600 ¦
¦в том числе газа и газовой составляющей ¦ ¦
¦в теплоэнергии ¦ 1136 ¦
¦11.2 Территориальный фонд обязательного ¦ ¦
¦медицинского страхования ¦ ¦
¦- расходы на страхование неработающего населения ¦ ¦
¦города ¦ 1000 ¦
¦11.3 Санитарно-эпидемиологический надзор ¦ ¦
¦из них: ¦ 434 ¦
¦центр "Госсанэпиднадзора" ¦ 205 ¦
¦городская дезинфекционная станция ¦ 229 ¦
¦11.4 Физическая культура и спорт ¦ 246 ¦
¦Департамент социальной политики ¦ 65 ¦
¦Футбольная команда "Курган" ¦ 181 ¦
¦ ¦ ¦
¦12. Социальная политика ¦ 47904 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦12.1 Департамент социальной политики ¦ 14069 ¦
¦из них: ¦ ¦
¦ассигнования на содержание учреждений социальной ¦ ¦
¦зашиты населения ¦ 12007 ¦
¦из них: ¦ ¦
¦- расходы на тепло- и электроэнергию ¦ 190 ¦
¦в том числе газа и газовой составляющей ¦ ¦
¦в теплоэнергии ¦ 16 ¦
¦расходы на прочие мероприятия в области ¦ ¦
¦социальной политики ¦ 238 ¦
¦финансирование мероприятий в области молодежной ¦ ¦
¦политики ¦ 811 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦расходы на реализацию городской комплексной ¦ ¦
¦программы "Молодежь г. Кургана" ¦ 41 ¦
¦адресная помощь по выплате социальных пособий ¦ ¦
¦малообеспеченным семьям ¦ 602 ¦
¦ритуальные услуги для неимущих и одиноких ¦ ¦
¦ветеранов войны и труда, солдатских вдов ¦ 311 ¦
¦расходы на оказание финансовой помощи ¦ ¦
¦общественной организации "Новая Жизнь" ¦ 100 ¦
¦12.2 Расходы по выплате социальных пособий ¦ ¦
¦семьям, имеющим детей ¦ 33302 ¦
¦12.3 Департамент развития городского хозяйства ¦ ¦
¦- ассигнования по выплате денежной компенсации ¦ ¦
¦за наем жилых помещений гражданам, уволенным с ¦ ¦
¦военной службы, и членам их семей ¦ 498 ¦
¦12.4 Городской Совет ветеранов войны и труда, ¦ ¦
¦Вооруженных Сил и правоохранительных органов ¦ ¦
¦- расходы на оказание финансовой помощи ¦ 29 ¦
¦12.5 Расходы для предоставления льгот за услуги ¦ ¦
¦по приватизации жилья гражданам, пострадавшим ¦ ¦
¦от политических репрессий ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦
¦13. Обслуживание внутреннего долга ¦ 26212 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦возврат коммерческим банкам полученных от них ¦ ¦
¦кредитов и процентов за пользование кредитами ¦ 26212 ¦
¦ ¦ ¦
¦14. Прочие расходы ¦ 7114 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦14.1 Фонд непредвиденных расходов Администрации ¦ 4500 ¦
¦из них: ¦ ¦
¦фонд мэра города Кургана ¦ 1000 ¦
¦фонд Администрации города по предупреждению и ¦ ¦
¦ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий ¦ ¦
¦стихийных бедствий ¦ 500 ¦
¦14.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ ¦
¦подразделам ¦ 2614 ¦
¦из них: ¦ ¦
¦Расходы на содержание военного комиссариата ¦ 667 ¦
¦из них: ¦ ¦
¦- расходы на тепло- и электроэнергию ¦ 200 ¦
¦в том числе газа и газовой составляющей ¦ ¦
¦в теплоэнергии ¦ 17 ¦
¦Расходы на содержание МУ "Бюро ЗАГС" ¦ 380 ¦
¦из них: ¦ ¦
¦- расходы на тепло- и электроэнергию ¦ 60 ¦
¦в том числе газа и газовой составляющей ¦ ¦
¦в теплоэнергии ¦ 5 ¦
¦Предоставление льгот инвалидам и участникам ВОВ ¦ ¦
¦и инвалидам труда по абонементной плате за ¦ ¦
¦квартирные телефоны, в соответствии с законами РФ¦ 470 ¦
¦Отчисления от административных штрафов ¦ 197 ¦
¦Департамент социальной политики ¦ ¦
¦- расходы на общегородские мероприятия ¦ 900 ¦
¦ ¦ ¦
¦15. Бюджетные инвестиции ¦ 78944 ¦
¦ ¦ ¦
¦ ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 681500 ¦
L-------------------------------------------------+---------------






Приложение № 2
к Решению
Курганской городской Думы
от 7 июля 1999 г. № 79

АССИГНОВАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА
НА СОДЕРЖАНИЕ В 1999 ГОДУ ОРГАНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

(тыс. рублей)
   --------------------------------------------------T--------------¬

¦ Наименование распорядителей кредитов ¦Всего расходов¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦1. Городская Дума ¦ 63 ¦
¦в том числе ¦ ¦
¦расходы, связанные с материальным обеспечением ¦ ¦
¦депутатов ¦ 63 ¦
¦ ¦ ¦
¦2. Администрация города ¦ 7028 ¦
¦ ¦ ¦
¦3. Департамент социальной политики ¦ 2018 ¦
¦ ¦ ¦
¦4. Департамент по управлению жилищно- ¦ ¦
¦коммунальным хозяйством и благоустройству ¦ 979 ¦
¦ ¦ ¦
¦5. Финансовый комитет ¦ 2094 ¦
¦ ¦ ¦
¦6. Департамент развития городского хозяйства ¦ 3428 ¦
¦ ¦ ¦
¦7. Департамент по управлению муниципальным ¦ ¦
¦имуществом и потребительского рынка ¦ 966 ¦
¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО ¦ 16576 ¦
L-------------------------------------------------+---------------






Приложение № 3
к Решению
Курганской городской Думы
от 7 июля 1999 г. № 79

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЛИМИТЫ РАСХОДОВАНИЯ ФОНДОВ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПО ДЕПАРТАМЕНТАМ, КОМИТЕТАМ, УПРАВЛЕНИЯМ И ДРУГИМ
РАСПОРЯДИТЕЛЯМ КРЕДИТОВ

(тыс. рублей)
   --------------------------------------------------T--------------¬

¦ Наименование распорядителей кредитов ¦ Предельный ¦
¦ ¦ лимит фонда ¦
¦ ¦ оплаты труда ¦
¦ ¦ на 1999 год ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦1. Администрация города ¦ 2418 ¦
¦ ¦ ¦
¦2. Департамент социальной политики всего ¦ 138209 ¦
¦в том числе: управление ¦ 1204 ¦
¦ образование ¦ 89470 ¦
¦ здравоохранение ¦ 37582 ¦
¦ культура и искусство ¦ 2040 ¦
¦ социальная политика ¦ 7913 ¦
¦ ¦ ¦
¦3. Департамент по управлению жилищно- ¦ ¦
¦коммунальным хозяйством и благоустройству ¦ 674 ¦
¦ ¦ ¦
¦4. Финансовый комитет ¦ 1352 ¦
¦ ¦ ¦
¦5. Департамент развития городского хозяйства ¦ 1725 ¦
¦ ¦ ¦
¦6. Департамент по управлению муниципальным ¦ ¦
¦имуществом ¦ 672 ¦
¦ ¦ ¦
¦7. Городское управление внутренних дел ¦ 7346 ¦
¦ ¦ ¦
¦8. Муниципальная пожарная часть № 16 ¦ 1347 ¦
¦ ¦ ¦
¦9. Управление по делам гражданской обороны ¦ 513 ¦
¦ ¦ ¦
¦10. Военный комиссариат ¦ 147 ¦
¦ ¦ ¦
¦11. Бюро ЗАГС ¦ 180 ¦
¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО ¦ 154583 ¦
L-------------------------------------------------+---------------






Приложение № 4
к Решению
Курганской городской Думы
от 7 июля 1999 г. № 79

АССИГНОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
   -------------------------------------------------T---------------¬

¦ Наименование отраслей, заказчиков и объектов ¦Сумма тыс. руб.¦
+------------------------------------------------+---------------+
¦Жилищное строительство ¦ 9100 ¦
¦- 75 кв. жилой дом по ул. Котовского ¦ 50 ¦
¦приобретение вторичного жилья для очередников, ¦ ¦
¦отселение из ветхого жилого фонда и жилья ¦ ¦
¦маневренного фонда ¦ 9000 ¦
¦- Соц. защита граждан пожилого возраста ¦ 50 ¦
¦ ¦ ¦
¦Строительство объектов здравоохранения ¦ 4250 ¦
¦МУП "УКС администрации города" ¦ 4250 ¦
¦- Поликлиника по ул. Кравченко ¦ 36 ¦
¦- Диагностический центр ¦ 661 ¦
¦- Облтубдиспансер ¦ 11 ¦
¦- Физкультурно-оздоровительный комплекс ¦ 297 ¦
¦- Поликлиника в поселке Заозерный ¦ 3245 ¦
¦ ¦ ¦
¦Строительство объектов народного образования ¦ 5200 ¦
¦МУП "УКС Администрации города" ¦ 5200 ¦
¦- Детсад - школа по б. Солнечному ¦ 5200 ¦
¦ ¦ ¦
¦Коммунальное строительство ¦ 21197 ¦
¦МУП "УКС Администрации города" ¦ 8957 ¦
¦- Освещение дороги Курган - Увал ¦ 1000 ¦
¦- Путепровод Курган - Екатеринбург ¦ 11 ¦
¦- Путепровод по ул. Химмашевской ¦ 30 ¦
¦- Дамба в пос. Восточный ¦ 4381 ¦
¦- Берегоукрепление старицы р. Тобол ¦ 300 ¦
¦- Реконструкция улицы К.Маркса ¦ 200 ¦
¦- Склад для размещения ядохимикатов ¦ 345 ¦
¦- Северная водогрейная котельная ¦ 500 ¦
¦- Отведение ливневых вод из пос. Северный ¦ 1200 ¦
¦- Вынос канализационного коллектора и ¦ ¦
¦канализации от жилого дома № 58 ¦ 340 ¦
¦- Мемориал ¦ 50 ¦
¦- Парк Победы ¦ 50 ¦
¦- Мост через речку Черную (пос. Северный) ¦ 250 ¦
¦- Мост через речку Черную (пос. Рябково) ¦ 250 ¦
¦- Памятник воинам-интернационалистам ¦ 50 ¦
¦ ¦ ¦
¦Газификация ¦ 8252 ¦
¦МУП "УКС Администрации города" ¦ 6352 ¦
¦- Газификация котельной № 20 ¦ 4282 ¦
¦(2 очередь) ¦ ¦
¦- Газификация котельной № 22 ¦ 500 ¦
¦- Газификация котельной № 14 ¦ 100 ¦
¦- Газификация котельной № 8 в пос. Рябково ¦ 200 ¦
¦- Перевод оборудования жилых домов на прир. газ ¦ ¦
¦(Чернореч. - Анфиногенова, Добролюб. - Рылеева) ¦ ¦
¦3892 кв. ¦ 500 ¦
¦- Строительство котельной № 25 в пос. Рябково ¦ 200 ¦
¦- Перевод систем газоснабжения жилых домов на ¦ ¦
¦природный газ: ¦ ¦
¦№ 15 по ул. Алексеева и № 11 в 1 мкр. пос. ¦ ¦
¦Заозерный ¦ 100 ¦
¦во 2 мкр. пос. Рябково ¦ 100 ¦
¦по ул. Карбышева 38,42 ¦ 70 ¦
¦в створе ул. Пирогова, Карбышева, Перова ¦ ¦
¦(1-я очередь) ¦ 100 ¦
¦в пос. Энергетиков (1-я очередь) ¦ 200 ¦
¦АО "Курганоблгаз" ¦ 1900 ¦
¦- Газификация котельн. № 17, № 26, № 5 ¦ 300 ¦
¦МП "КТС" в пос. Восточный ¦ ¦
¦- Газификация котельных № 28, 29 (Курганская ¦ ¦
¦птицефабрика) ¦ 600 ¦
¦- Газификация котельной очистных сооружений ¦ ¦
¦канализации по ул. Омской ¦ 100 ¦
¦- Разводящие сети в пос. Рябково (частный ¦ ¦
¦сектор) ¦ 270 ¦
¦- Долевое участие в строительстве газопровода ¦ ¦
¦к селу Лукино ¦ 200 ¦
¦- Газификация жилых домов в пос. Карчевская роща¦ ¦
¦(долевое участие) ¦ 100 ¦
¦Перевод системы газоснабжения жилых домов на ¦ ¦
¦природный газ: ¦ ¦
¦- в створе улиц Достоевского, Фрунзе, Герцена, ¦ ¦
¦Котовского ¦ 100 ¦
¦- в створе улиц Перова, Черняховского, Карбышева¦ 170 ¦
¦- Перевод газового оборудования жилых домов в 6 ¦ 60 ¦
¦и 6-а мкр. Заозерного на природный газ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦УПМ "Водоканал" ¦ 3988 ¦
¦- Прокладка канал. тоннеля щитовым способом ¦ 790 ¦
¦- Реконструкция канализационного коллектора по ¦ ¦
¦ул. К.Маркса (ул. Ленина - Савельева) ¦ 1000 ¦
¦- Реконструкция канализационного коллектора ¦ ¦
¦по ул. К.Маркса (ул. Односторонка - Блюхера) ¦ 1000 ¦
¦- Реконструкция водопровода по ул. К.Маркса ¦ 200 ¦
¦- Устройство ливневой канализации по ул. ¦ ¦
¦К.Маркса ¦ 100 ¦
¦- Вынос из техподполья здания МУ "Бюро ЗАГС ¦ ¦
¦г. Кургана" транзитной сети водопровода ¦ 200 ¦
¦- Иловые площадки ¦ 21 ¦
¦- Программа по улучшению водоснабжения жилых ¦ ¦
¦домов в центральной части города на 1999 - ¦ ¦
¦2001 гг. ¦ 477 ¦
¦- Закольцовка водопровода ул. К.Мяготина, ¦ ¦
¦ул. Аргентовского ¦ 100 ¦
¦- Строительство 3-й очереди водозаборных ¦ ¦
¦сооружений ¦ 100 ¦
¦ ¦ ¦
¦Строительство объектов культуры ¦ 1241 ¦
¦- Выставочный зал ¦ 1037 ¦
¦- Театр "Гулливер" ¦ 204 ¦
¦ ¦ ¦
¦Прочие ¦ 250 ¦
¦- Телефонизация жилого дома № 16 в 6 мкр. ¦ ¦
¦ пос. Заозерный ¦ 150 ¦
¦- Телефонизация 120 кв. жилого дома по ул. 9 Мая¦ 50 ¦
¦- Обеспечение телефонной и радиосвязью ¦ ¦
¦пригородных поселков ¦ 50 ¦
¦ ¦ ¦
¦Итого капитальные вложения в строительство ¦ 41238 ¦
¦- Приобретение подвижного состава для МПГПТ ¦ 20000 ¦
¦- Муниципально-инвестицион. система ¦ 15000 ¦
¦- Приобретение МКСМ - 800 в комплекте с ковшом ¦ 2706 ¦
¦ ¦ ¦
¦Итого капитальных вложений: ¦ 78944 ¦
L------------------------------------------------+----------------






Приложение № 5
к Решению
Курганской городской Думы
от 7 июля 1999 г. № 79

РАСХОДЫ СУММ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ,
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА В 1999 ГОДУ

(тыс. рублей)
   --------------------------------------------------------T--------¬

¦ Наименование расходов ¦ Сумма ¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦1. Остаток денежных средств на счете бюджета ¦ ¦
¦города сумм земельного налога и арендной ¦ ¦
¦платы за землю по состоянию на 01.01.99 ¦ 2106 ¦
¦ ¦ ¦
¦2. Прогнозируемые в 1999 г. поступления ¦ ¦
¦на счет бюджета города земельного налога ¦ ¦
¦и арендной платы за землю ¦ 22200 ¦
¦ ¦ ¦
¦3. Поступления земельного налога и ¦ ¦
¦арендной платы за землю на счет бюджета ¦ ¦
¦города в 1999 г., включая остаток этих ¦ ¦
¦средств, не использованных на начало года ¦ 24306 ¦
¦ ¦ ¦
¦4. Планируемые расходы за счет ¦ ¦
¦земельного налога и арендной платы за ¦ ¦
¦землю в 1999 году, всего ¦ 24406 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦ финансирование мероприятий по инвентаризации ¦ ¦
¦и топографической съемке земель ¦ 1730 ¦
¦ финансирование мероприятий по землеустройству, ¦ ¦
¦ведению земельного кадастра и мониторингу земель ¦ 172 ¦
¦ приобретение оборудования, инструментов, ¦ ¦
¦компьютерной техники и комплектующих ¦ 123 ¦
¦ финансирование мероприятий по ¦ ¦
¦градостроительной деятельности ¦ 500 ¦
¦ инженерно-социальное обустройство территории ¦ 20866 ¦
¦ финансирование мероприятий по повышению ¦ ¦
¦плодородия почв ¦ 15 ¦
¦ ¦ ¦
¦5. Остаток средств на 01.01.2000 для ¦ ¦
¦финансирования работ в 1 квартале 2000 г. ¦ 900 ¦
L-------------------------------------------------------+---------






Приложение № 6
к Решению
Курганской городской Думы
от 7 июля 1999 г. № 79

ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ
НА ПОКРЫТИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 1999 ГОД

(тыс. рублей)
   --------------------------------------------------------T--------¬

¦ Мероприятия ¦ Сумма ¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦1. Доходы от приватизации ¦ 400 ¦
¦ ¦ ¦
¦2. Обеспечение эффективной системы заключения ¦ ¦
¦соглашений о взаимных обязательствах между ¦ ¦
¦администрацией города и предприятиями, направленных ¦ ¦
¦на увеличение объемов поступления платежей в бюджет ¦ ¦
¦города в денежной форме ¦ 2000 ¦
¦ ¦ ¦
¦3. Усиление контроля по взиманию недоимки ¦ ¦
¦по разовому сбору за право торговли ¦ 5000 ¦
¦ ¦ ¦
¦4. Усиление контроля по взиманию недоимки за счет ¦ ¦
¦реализации арестованного имущества, изъятия денежной ¦ ¦
¦наличности ¦ 36200 ¦
¦ ¦ ¦
¦5. Совершенствование системы взимания и усиления ¦ ¦
¦контроля за поступлением налога с продаж и единого ¦ ¦
¦налога на вмененный доход ¦ 5000 ¦
¦ ¦ ¦
¦6. Получение дополнительных доходов за счет ¦ ¦
¦эффективного использования муниципальной собственности ¦ 2000 ¦
¦ ¦ ¦
¦7. Разработать мероприятия по снижению себестоимости ¦ ¦
¦жилищно-коммунальных услуг и услуг по перевозке ¦ ¦
¦пассажиров и обеспечить снижение дотации на покрытие ¦ ¦
¦убытков от оказания этих услуг из бюджета города ¦ ¦
¦к 01.01.2000 до 50% ¦ 32900 ¦
¦ ¦ ¦
¦8. Изучить вопрос об установлении единой цены на 1 кг ¦ ¦
¦сжиженного и природного газа, реализуемого населению ¦ ¦
¦города АО "Кургангоргаз", и обеспечить снижение дотации¦ ¦
¦на возмещение убытков от реализации сжиженного газа ¦ ¦
¦населению ¦ 1000 ¦
¦ ¦ ¦
¦ ВСЕГО: ¦ 84500 ¦
L-------------------------------------------------------+---------






Приложение № 7
к Решению
Курганской городской Думы
от 7 июля 1999 г. № 79

СПРАВКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КУРГАНА ЗА 1998 ГОД

(тыс. руб.)
   -------------------------------------T--------T---------T--------¬

¦ Наименование доходов и расходов ¦Уточнен-¦Исполнено¦Процент ¦
¦ ¦ный план¦за 1998 ¦исполне-¦
¦ ¦на 1998 ¦год ¦ния ¦
¦ ¦год ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+---------+--------+
¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Налоги на прибыль ¦ 218622 ¦ 207523 ¦ 95 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог на прибыль предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ 32248 ¦ 43847 ¦ 136 ¦
¦подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц ¦ 186374 ¦ 163676 ¦ 88 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Налоги на товары, услуги, ¦ ¦ ¦ ¦
¦лицензионные и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦ 125771 ¦ 103463 ¦ 82 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог на добавленную стоимость ¦ 111808 ¦ 86476 ¦ 77 ¦
¦акцизы ¦ 5750 ¦ 6000 ¦ 104 ¦
¦лицензионные и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦ 8213 ¦ 10987 ¦ 134 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Налог на совокупный доход ¦ 1320 ¦ 2817 ¦в 2,1 р.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Налоги на имущество ¦ 81012 ¦ 61953 ¦ 76 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Платежи за пользование природными¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсами ¦ 11393 ¦ 11572 ¦ 102 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Прочие налоги, пошлины сборы ¦ 85304 ¦ 149243 ¦ 175 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственная пошлина ¦ 2450 ¦ 2980 ¦ 122 ¦
¦налоги субъектов РФ ¦ 2630 ¦ 3212 ¦ 122 ¦
¦местные налоги и сборы ¦ 77104 ¦ 140389 ¦ 182 ¦
¦прочие налоговые платежи и сборы ¦ 3120 ¦ 2662 ¦ 85 ¦
¦Итого по налоговым доходам ¦ 523422 ¦ 536571 ¦ 103 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. Доходы от имущества, находящегося¦ ¦ ¦ ¦
¦в муниципальной собственности, или ¦ ¦ ¦ ¦
¦от деятельности ¦ 26185 ¦ 25878 ¦ 99 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. Доходы от продажи имущества, ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ 4128 ¦ 12129 ¦в 2,9 р.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. Доходы от продажи земли ¦ ¦ ¦ ¦
¦и нематериальных активов ¦ 30 ¦ 18 ¦ 60 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10. Административные платежи и сборы¦ 1225 ¦ 861 ¦ 70 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11. Штрафные санкции, возмещение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ущерба ¦ 1500 ¦ 1498 ¦ 99,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12. Прочие неналоговые доходы ¦ 400 ¦ 1403 ¦в 3,5 р.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по неналоговым доходам ¦ 33468 ¦ 41787 ¦ 125 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13. Доходы фонда воспроизводства ¦ ¦ ¦ ¦
¦минерально-сырьевой базы ¦ - ¦ 62 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого доходов ¦ 556890 ¦ 578420 ¦ 104 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14. Средства, полученные по взаимным¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетам из областного бюджета ¦ 47511 ¦ 47511 ¦ 100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего доходов ¦ 604401 ¦ 625931 ¦ 104 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Местное самоуправление ¦ 20864 ¦ 19637 ¦ 94 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Правоохранительная деятельность ¦ 10347 ¦ 10074 ¦ 97 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Промышленность ¦ 17273 ¦ 16694 ¦ 97 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Сельское хозяйство ¦ 1040 ¦ 405 ¦ 39 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Транспорт ¦ 52588 ¦ 52022 ¦ 99 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 219596 ¦ 217450 ¦ 99 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайных ситуаций ¦ 931 ¦ 747 ¦ 80 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. Образование ¦ 159777 ¦ 159651 ¦ 99,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. Культура ¦ 4714 ¦ 4379 ¦ 93 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10. Средства массовой информации ¦ 970 ¦ 874 ¦ 90 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11. Здравоохранение и физическая ¦ ¦ ¦ ¦
¦культура ¦ 89192 ¦ 86415 ¦ 97 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12. Социальная политика ¦ 47553 ¦ 43666 ¦ 92 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13. Прочие расходы ¦ 13653 ¦ 10850 ¦ 79 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого расходов ¦ 638498 ¦ 622864 ¦ 98 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства, переданные по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетам в областной бюджет ¦ 6518 ¦ 6518 ¦ 100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦ 645016 ¦ 629382 ¦ 98 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дефицит ¦- 40615 ¦ - 3451 ¦ 9 ¦
L------------------------------------+--------+---------+---------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru